第二部分2014年部門預算報表
附件1: 2014年梧州市總工會收支預算總表
單位:元
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             收            入  | 
            
             支                  出  | 
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             項                    目  | 
            
             預算數(shù)  | 
            
             項             目  | 
            
             預算數(shù)  | 
        
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             一、公共財政預算撥款  | 
            
             3,093,071  | 
            
                 一、一般公共服務支出  | 
            
             160,000  | 
        
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               1、經費撥款(補助)  | 
            
             3,093,071  | 
            
                 二、外交支出  | 
            
                | 
        
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               2、納入公共財政預算管理的非稅收入  | 
            
                | 
            
                 三、國防支出  | 
            
                | 
        
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                 其中:專項收入  | 
            
                | 
            
                 四、公共安全支出  | 
            
                | 
        
| 
                      行政事業(yè)性收費收入  | 
            
                | 
            
                 五、教育支出  | 
            
                | 
        
| 
                      罰沒收入  | 
            
                | 
            
                 六、科學技術支出  | 
            
                | 
        
| 
                      國有資源(資產)有償使用收入  | 
            
                | 
            
                 七、文化體育與傳媒支出  | 
            
                | 
        
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                      其他收入  | 
            
                | 
            
                 八、社會保障就業(yè)支出  | 
            
             2,926,231  | 
        
| 
             二、政府性基金撥款  | 
            
                | 
            
                 九、社會保險基金支出  | 
            
                | 
        
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             三、未納入預算管理的事業(yè)收入  | 
            
                | 
            
                 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  | 
            
             6,840  | 
        
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               1、納入財政專戶管理的事業(yè)收入  | 
            
                | 
            
                 十一、節(jié)能環(huán)保支出  | 
            
                | 
        
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               2、未納入財政專戶管理的事業(yè)收入  | 
            
                | 
            
                 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
            
                | 
        
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               3、事業(yè)單位經營收入  | 
            
                | 
            
                 十三、農林水支出  | 
            
                | 
        
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               4、其他事業(yè)收入  | 
            
                | 
            
                 十四、交通運輸支出  | 
            
                | 
        
| 
             四、其他收入  | 
            
                | 
            
                 十五、資源勘探信息等支出  | 
            
                | 
        
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                | 
            
                | 
            
                 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 十七、金融支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 十八、援助其他地方支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 十九、國土海洋氣象等支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 二十、住房保障支出  | 
            
                | 
        
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                | 
            
                | 
            
                 二十一、糧油物資儲備支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 二十二、預備費  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 二十三、國債還本付息支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 二十四、其他支出  | 
            
                | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                 二十五、轉移性支出  | 
            
                | 
        
| 
             本  年  收  入  合  計  | 
            
             3,093,071  | 
            
             本  年  支  出  合  計  | 
            
             3,093,071  | 
        
| 
             五、轉移性收入  | 
            
                | 
            
                 二十六、結轉下年  | 
            
                | 
        
| 
             六、上年結余收入  | 
            
                | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
               1、公共財政預算撥款結轉  | 
            
                | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
                 其中:經費撥款(補助)結轉  | 
            
                | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
                    納入公共財政預算管理的非稅收入結轉  | 
            
                | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
               2、政府性基金撥款結轉  | 
            
                | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
               3、其他結轉  | 
            
                | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
             收      入      總      計  | 
            
             3,093,071  | 
            
             支   出   總   計  | 
            
             3,093,071  | 
        
附件2:梧州市總工會財政撥款支出預算表
單位:元
| 
             科目編碼  | 
            
             科目名稱  | 
            
             合計  | 
            
             基本支出  | 
            
             項目支出  | 
            
             備注  | 
        ||
| 
             類  | 
            
             款  | 
            
             項  | 
        |||||
| 
             **  | 
            
             **  | 
            
             **  | 
            
             **  | 
            
             1  | 
            
             2  | 
            
             3  | 
            
             4  | 
        
| 
                | 
            
                | 
            
                | 
            
             合計  | 
            
             3,093,071  | 
            
             2,933,071  | 
            
             160,000  | 
            
                | 
        
| 
             201  | 
            
                | 
            
                | 
            
             一般公共服務支出  | 
            
             160,000  | 
            
                | 
            
             160,000  | 
            
                | 
        
| 
               201  | 
            
             29  | 
            
                | 
            
               群眾團體事務  | 
            
             160,000  | 
            
                | 
            
             160,000  | 
            
                | 
        
| 
                 201  | 
            
               29  | 
            
             99  | 
            
                 其他群眾團體事務支出  | 
            
             160,000  | 
            
                | 
            
             160,000  | 
            
                 | 
        
| 
             208  | 
            
                | 
            
                | 
            
             社會保障和就業(yè)支出  | 
            
             2,926,231  | 
            
             2,926,231  | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
               208  | 
            
             05  | 
            
                | 
            
               行政事業(yè)單位離退休  | 
            
             2,926,231  | 
            
             2,926,231  | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
                 208  | 
            
               05  | 
            
             01  | 
            
                 歸口管理的行政單位離退休  | 
            
             1,498,796  | 
            
             1,498,796  | 
            
                | 
            
                 | 
        
| 
                 208  | 
            
               05  | 
            
             02  | 
            
                 事業(yè)單位離退休  | 
            
             1,427,435  | 
            
             1,427,435  | 
            
                | 
            
                 | 
        
| 
             210  | 
            
                | 
            
                | 
            
             醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  | 
            
             6,840  | 
            
             6,840  | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
               210  | 
            
             05  | 
            
                | 
            
               醫(yī)療保障  | 
            
             6,840  | 
            
             6,840  | 
            
                | 
            
                | 
        
| 
                 210  | 
            
               05  | 
            
             01  | 
            
                 行政單位醫(yī)療  | 
            
             3,060  | 
            
             3,060  | 
            
                | 
            
                 | 
        
| 
                 210  | 
            
               05  | 
            
             02  | 
            
                 事業(yè)單位醫(yī)療  | 
            
             3,780  | 
            
             3,780  | 
            
                | 
            
                 | 
        

